
老師,你好!員工備用金入的其他應(yīng)收款科目,報銷時因為沒有合規(guī)發(fā)票所以賬上一直沒有沖完,累計金額比較大,但是在老板(老板管報銷)那邊經(jīng)常有報超的還補打了報銷款,像這種補打的報銷款只有一張回單我應(yīng)該怎么做賬呢
答: 您好 報銷款只有一張回單 沒有報銷發(fā)票嗎
出納借支:備用金 我做其他應(yīng)收款 但有些費用沒有發(fā)票 做不了賬 怎么消掉其他應(yīng)收款
答: 也要轉(zhuǎn)入費用的,但是費用不能稅前扣除
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公戶打給法人或股東款項,備注的備用金,必須拿發(fā)票回來才可以抵成本,不然賬上一直有一筆其他應(yīng)收款對嗎?還有公戶可以已借款打給法人錢嗎?這樣轉(zhuǎn)有風(fēng)險嗎,老板這樣問我
答: 必須拿發(fā)票回來才可以抵成本,不然賬上一直有一筆其他應(yīng)收款 公戶可以已借款打給法人錢


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2019-07-09 17:26
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