
老師 你好 材料商建賬時應付賬款期初余額19800 4月一次付19800 我做了一筆分錄 借:應付賬款-XX 19800 貨:現(xiàn)金19800 我現(xiàn)在要的把這19800分別計入不同工地成本核算 我要怎么做
答: 你只是分攤計入不同的項目成本,和應付賬款不影響也不沖突
老師,你好 材料商建賬時應付賬款期初余額19800 4月一次付19800 我做了一筆分錄 借:應付賬款-XX 19800 貨:現(xiàn)金19800 我現(xiàn)在要的把這19800分別計入不同工地成本核算 我要怎么做裝修公司
答: 這個需要根據(jù)每個工地的材料領用明細表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,跨年的成本票,抵扣時發(fā)現(xiàn)開錯,紅沖的話,需要怎么做會計分錄,當時走的借:工程施工貸:應付賬款,還有一筆走的借:工程施工,貸,庫存現(xiàn)金
答: 紅沖時,將上述科目紅字沖銷,然后再根據(jù)正確的重開發(fā)票,做藍字分錄。


luckly 追問
2019-07-09 21:29
陳詩晗老師 解答
2019-07-09 22:04