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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-07-09 16:43

你好,借低值易耗品,貸銀行存款,如果辦公用借管理費用-辦公費,貸銀行存款

招財貓 追問

2019-07-09 16:57

上個月做的分錄是,借原材料應交稅費-應交增值稅-帶認證進項稅額 貸銀行存款,這個月要抵扣了,該怎么做會計分錄?

小洪老師 解答

2019-07-09 16:59

你好,借:應付賬款
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

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您好 請問您是酒吧還是公司
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借;工程施工 貸;應付職工薪酬
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酒店購買綠植費在會計科目的會計分錄怎么做?該計入哪里?金額五千
2016-05-03 09:44:43
你免費為職工服務的食堂吧 , 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-02-16 11:37:14
你好 借:在建工程-道路 貸:銀行存款或現(xiàn)金 2、工程竣工驗收合格以后轉固定資產 借:固定資產 貸:在建工程-道路 電桿計入制造費用
2019-06-19 11:39:34
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