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請教老師,我們請教教授給做的平臺運營了,之前支付了1萬,人家給開過來發(fā)票了,之前的賬務是借:預付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票來了,該如何做賬?
老師,購買空調(diào)18500元,付款時做的借預付賬款18500貸銀行存款18500,現(xiàn)空調(diào)已安裝,拿到發(fā)票12000,發(fā)票差額怎么做賬?
公司9月份交房租,租金已付,發(fā)票來了,我沒有認證,打算10月份再認證做賬,9月的賬我做了一筆 借:預付賬款 貸:銀行存款 ,攤銷的話是不是等10月發(fā)票做賬時再攤?


點、 追問
2019-07-09 16:13
小洪老師 解答
2019-07-09 16:30