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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-09 15:25

您好
請問您3月入賬時候分錄怎么寫的

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相關(guān)問題討論
您好 請問您3月入賬時候分錄怎么寫的
2019-07-09 15:25:37
你好,你好, 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 借:管理費用 - 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款
2019-11-11 13:18:53
你好!做分錄按上個月處理的沖回就可以
2015-11-21 15:40:04
一、盤虧時: 1、批準前: 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 2、批準后:責任人的原因造成的損失 借:其他應收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 3、無法查明原因的: 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢 二、盤盈時: 1、批準前 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 2、查不出原因的 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:營業(yè)外收入 3、查出原因 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸: 其他應付款
2019-09-18 10:49:35
借:營業(yè)外支出 500 借:其他應收款——XX員工 500 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2017-07-22 09:57:46
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