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朝陽
于2019-07-09 14:53 發(fā)布 ??1108次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
2019-07-09 14:58
你好 重新建賬這個(gè)欠款的期初余額 你錄入了嗎?
朝陽 追問
2019-07-09 16:15
沒有錄入
答疑蘇老師 解答
2019-07-09 16:21
你好 沒有錄入的話 只能記營業(yè)外支出
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企業(yè)改制后重新建帳,現(xiàn)在代原來企業(yè)還資材陳欠款79000元.請問老師該如何處理這筆帳?
答: 你好 重新建賬這個(gè)欠款的期初余額 你錄入了嗎?
早前沒有入帳的欠款,現(xiàn)在歸還了,怎么調(diào)帳?
答: 你好,需要把之前欠款沒有做的賬務(wù)補(bǔ)齊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他企業(yè)欠夲公司的欠款,期初建可以做成借應(yīng)收帳款,貸實(shí)收資夲不?
答: 不能的
老師:我公司本月才開始建帳的,建帳時(shí)把欠款直入到了應(yīng)付帳款,現(xiàn)在又收到了發(fā)票,我要怎么做呀?內(nèi)帳之前沒有帳的,
討論
晴,問一下你,有家客戶欠我們20萬的貨款。然后付了50萬的匯票,當(dāng)時(shí)我們找了三張30萬的匯票給客戶;這家客戶現(xiàn)在欠款,又付10萬的匯票我們,這張10的匯票是我之前找的三張其中一張,像這樣我們要怎樣做帳?主要是她現(xiàn)在把我給的10萬匯票又還給我們了。
而期初建帳,不知欠是從個(gè)行打出去的,可以借應(yīng)收帳款,貸實(shí)收資夲。
以前公司沒有建帳,8月份開始建帳,今天老板拿過來3月份3000元材料欠款怎么入賬
現(xiàn)在要是建賬有現(xiàn)金欠款帳不平,應(yīng)該怎么辦(有結(jié)存的現(xiàn)金,還有就是以前沒收回來的欠款)
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
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朝陽 追問
2019-07-09 16:15
答疑蘇老師 解答
2019-07-09 16:21