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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-09 14:21

您好
應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目做賬

sunny 追問

2019-07-09 14:25

那這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)就成負(fù)數(shù)了

bamboo老師 解答

2019-07-09 14:29

如果您本月不需要繳納稅金的話 是的

sunny 追問

2019-07-09 14:31

我害怕長時間掛不好,所以想讓其顯示為零,如果不做賬的話也不行,因為是固定資產(chǎn),要計提折舊,,

bamboo老師 解答

2019-07-09 14:31

那您這么考慮的話 可以用其他應(yīng)收款~待認(rèn)證進(jìn)項稅代替 自己記得到時候認(rèn)證抵扣就行

sunny 追問

2019-07-09 14:34

放在其他應(yīng)收款待認(rèn)證進(jìn)項稅里沒什么問題吧

bamboo老師 解答

2019-07-09 14:35

這個就是科目設(shè)置 不行報表出現(xiàn)負(fù)數(shù) 沒問題

sunny 追問

2019-07-09 14:45

知道了,謝謝,覺得還是放在其他應(yīng)收款中好點(diǎn),就是不知道符不符合要求

bamboo老師 解答

2019-07-09 14:47

可以這樣處理 因為應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表重分類填寫的話 填列的時候填在其他流動資產(chǎn)里面的

sunny 追問

2019-07-09 14:52

知道了,謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-09 14:53

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目做賬
2019-07-09 14:21:24
轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支科目。
2017-03-30 17:33:04
期末應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項稅也是負(fù)數(shù),增值稅申報表沒有留底金額,有沒有知道這是為什么呢?
2015-11-17 15:49:32
這是取得進(jìn)項發(fā)票,但沒有認(rèn)證抵扣,暫時掛 待認(rèn)證科目
2023-09-17 17:18:30
您好: 這個需要看一下其他應(yīng)收-待確認(rèn)進(jìn)項稅額核算的業(yè)務(wù)類型 我理解是將剛開始未收到發(fā)票的業(yè)務(wù),收到發(fā)票時轉(zhuǎn)入待認(rèn)證,待認(rèn)證是企業(yè)已收到發(fā)票但未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項
2021-10-19 11:37:26
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