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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-09 13:57

你好  是的 掛其他應收款-某員工核算

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-09 14:31

老師,麻煩你幫忙看下這個工資表,要怎么寫計提和發(fā)放工資 的分錄,紅色方框的部份就是這個員工這個月沒有工資 ,但是有幫他買社保,所以是-383.08

meizi老師 解答

2019-07-09 14:32

你好  你做 借其他應收款383.08 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 就可以了   計提做借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 等

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-09 14:53

可以按照我上面發(fā)的圖片,把數(shù)字寫上去,可以寫的詳細一點嗎

meizi老師 解答

2019-07-09 14:57

你好 我看不清楚你的圖片 計提你就按你應發(fā)工資來計提就行

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-09 15:00

圖片挺清楚的呀,居然說看不清楚

meizi老師 解答

2019-07-09 15:16

我再看看  借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬  貸銀行存款 其他應收款-個人社保 應交稅費-應交個人所得稅  你把金額套進去就行了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-09 15:46

領用支票和銀行回單寫著產出未提貨,付款28元。還沒看到有發(fā)票的,是做借:其他應付款,還是借:營業(yè)外支出啊

meizi老師 解答

2019-07-09 15:55

你好 產出未提貨是什么業(yè)務。 你還掛其他應收款 后期確定了業(yè)務在沖

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-09 16:06

產出未提貨罰款28元

meizi老師 解答

2019-07-09 16:09

你好 如果只是說的罰款的話 你就直接做營業(yè)外支出

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-09 16:10

但是還沒有發(fā)票的

meizi老師 解答

2019-07-09 16:18

你好 你知道這筆款是扣的什么罰款不  如果暫時不清楚我的建議是掛其他應收款 后面證實了收到發(fā)票 是罰款在轉到營業(yè)外支出里面去。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-09 16:28

是掛其他應收還是其他應付啊

meizi老師 解答

2019-07-09 16:37

你好 你銀行少錢了 掛其他應收款即可

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-09 16:42

掛其他應付也可以的吧

meizi老師 解答

2019-07-09 16:49

你好 那是你欠別人的錢 才收到了錢才走這個科目  別人扣你的錢掛其他應收款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-09 17:16

想問一下,社保申報的時候是申報了三人,但是工資表只有兩人,單位部份934.83,個人部份383.08,這個金額是入兩個的金額,還是三個的啊

meizi老師 解答

2019-07-09 17:22

你好  那你們怎么多了一個人 是掛靠了一個人嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-09 17:26

應該 是,這種情況下,借:管理費用-社保,其他應付款-社保,的金額怎么確定啊

meizi老師 解答

2019-07-09 17:36

你好 掛靠的人沒有入職的話不能計入費用的 你要做 借其他應收款貸銀行存款  把錢給你你做借銀行存款貸其他應收款

上傳圖片 ?
相關問題討論
借其他應收款貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,借管理費用,附屬可以做這個。
2021-08-19 14:34:07
這要看實際 先發(fā)工資后申報就是其他應付款
2020-04-24 14:03:03
您好 是幫非員工代扣社保嗎
2020-01-10 13:30:16
您好 請問沒有分開那個月扣社保的分錄怎么寫的
2019-12-21 10:30:09
您好,確認收不回來的就轉營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出貸其他應收款
2019-08-11 10:46:28
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