建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個稅 答

老師您好,我想問:Q1:如果我這個月調(diào)整了所得稅,沖減去年多計(jì)提的10000,在財(cái)報(bào)上我要怎么調(diào)整?Q2:匯算清繳補(bǔ)繳了所得稅5000,在財(cái)報(bào)上需要怎么調(diào)整?
答: 您好,匯算清繳納稅調(diào)整的,不需要做賬務(wù)處理的,但是繳納的所得稅是需要的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸銀行存款,借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,沖減多計(jì)提的也和這處理是一樣的,就是方向是反的
老師就上個問題!稅前計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備!沖減了所得稅!到匯算清繳時還要調(diào)整增嗎?
答: 是的,沒實(shí)際發(fā)生的減值損失,匯算的時候需要做納稅調(diào)增
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅匯算清繳需要計(jì)提嗎?繳納匯算清繳所得稅分錄個計(jì)提匯算清繳所得稅分錄?
答: 您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整






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hot dog?? 追問
2019-07-09 12:27
文老師 解答
2019-07-09 12:35
hot dog?? 追問
2019-07-09 12:48
文老師 解答
2019-07-09 14:06
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2019-07-09 16:11
文老師 解答
2019-07-09 17:15