
錢已付給對(duì)方,對(duì)方發(fā)票開(kāi)不過(guò)來(lái)了,我這邊當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在想把收不回來(lái)的當(dāng)壞賬處理了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款
用公戶轉(zhuǎn)給對(duì)方一筆電腦款,但是還沒(méi)收到發(fā)票,做會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)付賬款2800 貸銀行存款2800,到時(shí)收到發(fā)票如何記賬呢
答: 借;固定資產(chǎn)等科目 貸;應(yīng)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月支付了一筆貨款但是沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)月收到的。應(yīng)該怎么做賬?上個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款

