鄒老師你好,我剛接手一個(gè)公司之前會(huì)計(jì)把賬做得特別亂,現(xiàn)在她在重頭往后理賬,我做賬是根據(jù)她之前報(bào)稅的賬做還是根據(jù)她理好的賬做,謝謝老師解答
好好
于2019-07-09 09:39 發(fā)布 ??1094次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-07-09 11:27
那之前的稅都要作廢重報(bào)嗎
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那之前的稅都要作廢重報(bào)嗎
2019-07-09 11:27:07

你好 賬是需要接著做的,去年會(huì)計(jì)不干了,你們沒(méi)有交接嗎?
2020-03-29 07:12:36

公司是新公司,一直未經(jīng)營(yíng),也沒(méi)有開工資,9月份給2位員工代交社保,統(tǒng)一在10月份中扣。每人社保繳費(fèi):公司部分827.82元,個(gè)人部分285.94元。每人工資2200元(含社保個(gè)人部分)。
2015年11月4日在地稅局打了2張社保的完稅證明,1張是9、10月份的4855.04(含400元的醫(yī)保啟動(dòng)基金),1張是11月份的2227.52。9月份是2627.52元,10月份是2227.52元,11月份是2227.52元。兩張票的金額都是在11月份從銀行賬戶扣的。
現(xiàn)在做的是10月份的賬,但是10月份并沒(méi)有以現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付9月份的工資(庫(kù)存現(xiàn)金是不夠支付的,銀行也沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)款)。而且9、10月份的社保費(fèi)用(公司及個(gè)人部分)都在11月份中扣款。
請(qǐng)問(wèn):9、10、11三個(gè)月份的社保費(fèi)用都是在11月打出來(lái)的并完成實(shí)際扣款的,我們公司實(shí)行在本月完成計(jì)提上月工資并發(fā)放上月工資兩步。
(1)9月份的工資在10月份中如何計(jì)提、發(fā)放?如何做到賬與現(xiàn)金、銀行存款的平?
(2)10月份的保險(xiǎn)費(fèi)用怎么做賬?因?yàn)?0月份的工資在11月份中發(fā)放。
(3)11月份的保險(xiǎn)費(fèi)用怎么做賬?
求高手給予詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
2015-11-11 15:38:46

你好,會(huì)計(jì)一般要把稅務(wù)的東西交界清楚。
2019-05-19 19:38:16

借:管理費(fèi)用--人工費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)
2017-08-07 08:12:25
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