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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-09 09:16

固定資產(chǎn)處置:
借:固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊  固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  貸:固定資產(chǎn)
銷售變價(jià):
借:銀行存款   貸:固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費(fèi)一  應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理   貸:資產(chǎn)處置損益
清理虧損時(shí)
借: 資產(chǎn)處置損益  貸:固定資產(chǎn)清理

玲老師 解答

2019-07-09 09:17

報(bào)廢的損益 記營業(yè)外支出   把資產(chǎn)處置損益 科目換成營業(yè)外收入/支出就好了

紫藤樹 追問

2019-07-09 09:25

累計(jì)折舊也要把已經(jīng)計(jì)提的轉(zhuǎn)出來嗎?

紫藤樹 追問

2019-07-09 09:28

固定資產(chǎn)計(jì)10000,現(xiàn)在報(bào)廢處理,借營業(yè)外支出10000,貸固定資產(chǎn)10000?

玲老師 解答

2019-07-09 09:38

先轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn) 清理 看上面發(fā)你的分錄  然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益

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固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-07-09 09:16:27
你平時(shí)發(fā)生的支出去在什么科目里面歸集的,借:固定資產(chǎn) 貸:支出科目就可以了
2018-06-23 11:22:18
你好,金額不大的話可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2020-08-01 16:50:47
您好 借:管理費(fèi)用——職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
2019-05-14 14:48:59
你好,員工宿舍用的熱水器計(jì)入固定資產(chǎn)的話,計(jì)提折舊分錄是  借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用 等科目     貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利   借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:累計(jì)折舊
2020-09-29 15:02:36
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