
老師好,我們家是個(gè)體刻章公司 上月發(fā)票開具了23萬多元。去稅務(wù)局要求我們按照千分之三補(bǔ)交所得稅!我看了文章說個(gè)體要扣除成本啦。費(fèi)用啦,什么的。那我要不要同意補(bǔ)稅款
答: 你好,個(gè)人建議按稅務(wù)局的要求處理。
老師,請問稅務(wù)局查15年賬,查出有大概240萬無發(fā)票費(fèi)用和成本,這部分是要從原來的成本和費(fèi)用中減除來得的利潤中補(bǔ)交所得稅么?還有沒有辦法補(bǔ)救?
答: 這部分就是要調(diào)增來補(bǔ)稅,沒有辦法補(bǔ)救的。你前五年的利潤是虧損的還是盈利的?如果是虧損可以補(bǔ)掉再補(bǔ)稅。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年稅務(wù)局查到2016年成本發(fā)票為失控發(fā)票補(bǔ)交所得稅1萬。今年做賬時(shí),借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅金所得稅,借應(yīng)交稅金所得稅,貸銀行存款,是嗎?還是以前年度損益調(diào)整,直接寫所得稅費(fèi)用?
答: 對的 用以前年度損益調(diào)整科目


洛媽愛美麗 追問
2019-07-08 21:02
QQ老師 解答
2019-07-08 21:40