
老師,我們餐飲一月份有開(kāi)的普票,記賬也計(jì)提了稅金,但是報(bào)稅的時(shí)候是按免稅的價(jià)稅合計(jì)金額報(bào)的,這個(gè)要怎么處理,讓納稅申報(bào)表的金額和賬面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額一致
答: 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),
你好,老師,我公司是一家小規(guī)模居民日常服務(wù)公司。今年是屬于免稅的。我在做收入時(shí) 借:銀行存款38600,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。那我在填納稅申報(bào)表時(shí)。要怎么填銷售額和免稅額呢?
答: 你好,你開(kāi)的發(fā)票是免稅的嗎?在稅收優(yōu)惠表里查找你免稅的文件全額免稅就可以。主表按已開(kāi)發(fā)票的不啥稅金額填寫就可以。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是600萬(wàn),納稅申報(bào)表中的按適用稅率計(jì)稅銷售額中是2600萬(wàn),這樣合理嗎
答: 那2000萬(wàn)去哪里了,你沒(méi)有交增值稅?

