
我們公司與2016年9月10日簽訂了3989800的合同,乙方與2016年10月16日-2018年1月26日給我公司打款合同1241000,因?yàn)榭铐?xiàng)沒有付完,我公司已經(jīng)起訴對(duì)方了,上個(gè)月我把已經(jīng)打款的1214000,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,做了未開票收入,這個(gè)月是不是必須把申報(bào)的未開票收入的票開出來,可不可以 一直把申報(bào)的未開票收入1214000,一直掛到申報(bào)表上,等官司打下來了,要開票了,才來沖減?
答: 未開票收入不是必須要開票的,你可以不開,可以在后面一定時(shí)期開具。
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
答: 在報(bào)表維護(hù)里面把財(cái)務(wù)報(bào)表選擇上,再去申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表


卡布奇諾 追問
2019-07-08 11:11
陳詩晗老師 解答
2019-07-08 11:16