
老師,現(xiàn)在新接的公司內(nèi)賬很亂,之前的應(yīng)收應(yīng)付做得很亂,然后庫存一點都對不上,我調(diào)整了正確的,但利潤就下降了很多,老板就不高興了。我可以要求老板把之前會計做的數(shù)據(jù)做盤點,然后推算利潤嗎?因為之前的會計是按比例做的利潤,都不管庫存的,好亂?怎么辦?
答: 您好,內(nèi)賬本來就應(yīng)該是中準(zhǔn)確的,不能說利潤下降了,是你的問題,應(yīng)該是和老板溝通,是哪個環(huán)節(jié)的問題,你具體把相關(guān)的數(shù)據(jù)給他分析一下
接手過來的內(nèi)帳怎么調(diào)整庫存和應(yīng)付應(yīng)收數(shù)據(jù),不影響利潤
答: 學(xué)員,你好,可以直接做一個盤點表,形成盤點差異,差異直接沖減管理費用。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
審計調(diào)賬中這種借上年度未分配利潤,我在19年做的時候應(yīng)該借:利潤分配-未分配利潤貸:庫存商品,還是應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,借:利潤分配-未分配利潤?貸:以前年度損益調(diào)賬
答: 你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
未實現(xiàn)的內(nèi)部交易,應(yīng)該調(diào)整合并利潤表中的收入和成本,同時對應(yīng)的要調(diào)整資產(chǎn)負債表的存貨,和本年利潤嗎?
年中建賬試算不平,主要錄了銀行存款,庫存現(xiàn)金應(yīng)收,固定,應(yīng)付,其他應(yīng)付本年利潤,未分配利潤費用,這樣要怎么調(diào)整呢
內(nèi)賬,本月應(yīng)收-應(yīng)付+銀行存款+現(xiàn)金+庫存=余額,該余額–(上月應(yīng)收-應(yīng)付+銀行存款+現(xiàn)金+庫存)=本月的凈利潤嗎


飛兒 追問
2019-07-07 20:42
文老師 解答
2019-07-07 21:11
飛兒 追問
2019-07-07 21:25
文老師 解答
2019-07-07 22:00
飛兒 追問
2019-07-07 22:05
文老師 解答
2019-07-08 06:05