
增值稅納稅申報表的免稅銷售額是發(fā)票金額還是實際金額
答: 你好,是因為什么原因免稅了呢?
老師你好:以前沒開過發(fā)票,6月新到一家公司,就開了1張發(fā)票,6萬多的金額,打發(fā)票時也沒注意到發(fā)票號,估計是點了兩次,導(dǎo)致一樣的金額開了兩張,因為沒經(jīng)驗月底也沒核對,導(dǎo)致月銷售額超10萬了,不能享受免稅了,現(xiàn)在還沒申報,這個怎么操作?急急急!
答: 這個無法操作了,如果是新辦的企業(yè),這個小規(guī)模納稅人的話,不享受免稅的政策,只能按12萬多元的數(shù)據(jù)進行繳稅了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問開的免稅發(fā)票,申報時填在“免稅銷售額”—“小微企業(yè)免稅銷售額”里面嗎
答: 你好,如果是季度45萬以內(nèi)的小規(guī)模有限公司的,可以這么做的。
比如銷售免稅肉類應(yīng)收賬款是10元,給對方開具的免稅普票,發(fā)票金額是10元,稅額0,那增值稅申報表附表減免稅申報表中免征增值稅項目銷售額填多少,免稅額填多少
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)業(yè),開出來的銷售發(fā)票沒有稅率,沒有銷售額和稅額,只有銷售金額。申報增值稅時那個免稅銷售額填什么數(shù)
差額征收增值稅,發(fā)票一共開了64893元,不含稅銷售金額是64715.56,稅額是177.44 申報表中的免稅銷售額應(yīng)該怎么填?本期免稅額怎么填?


戴芳 追問
2019-07-07 13:22
江老師 解答
2019-07-07 13:25
戴芳 追問
2019-07-07 13:25
江老師 解答
2019-07-07 13:28
戴芳 追問
2019-07-07 13:28
江老師 解答
2019-07-07 13:31
戴芳 追問
2019-07-07 13:33
江老師 解答
2019-07-07 13:34