銷項稅額大于進(jìn)項稅額,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,下月將上月轉(zhuǎn)出的增值稅交后,會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不變,是還有一個會計分錄沒做嗎?每月轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額一直在增加,這正常嗎?
陳文芳
于2019-07-07 13:00 發(fā)布 ??1730次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-07-07 13:02
這個屬于不正常的現(xiàn)象。因為你肯定是少做了分錄,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅),這個屬于過渡性的科目
你少做了,將“進(jìn)項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個科目,將“銷項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個科目的分錄
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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好 你是已經(jīng)產(chǎn)生了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 。然后現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的話 分錄是這樣來做的。 次月繳納就做借應(yīng)交稅費—未交增值稅貸銀行存款
2020-01-05 15:39:11

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44

你好,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 10
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
這筆分錄是將銷項大于進(jìn)項的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 90
然后再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16

可以的
2017-09-04 22:00:33
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陳文芳 追問
2019-07-07 13:19
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