
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開(kāi)正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開(kāi)票時(shí)無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù) 然后去找管員開(kāi)轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
增值稅紅字發(fā)票開(kāi)具后,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
答: 你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒(méi)有稅額,就按增值稅開(kāi)票金額申報(bào)收入
本月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票后,增值稅為負(fù)數(shù),如何申報(bào)增值稅報(bào)表
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填,分錄怎么做
國(guó)有糧食企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么報(bào)增值稅申報(bào)表
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,開(kāi)具發(fā)票:3253062.51;開(kāi)具紅字發(fā)票:-1595717.03;稅額為5074.85.如何申報(bào)增值稅?
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?

