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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-07-06 20:58

應(yīng)收賬款的貸方金額就是預(yù)收,應(yīng)付賬款的借方金額就是預(yù)付。

趙英老師 解答

2019-07-06 20:59

可以將同一個客戶或供應(yīng)商的往來全部做到應(yīng)收和應(yīng)付里面。

瑤瑤兒~ 追問

2019-07-06 21:01

就是可以做一筆分錄把之前的所有金額一次過調(diào)整過來嗎?

瑤瑤兒~ 追問

2019-07-06 21:06

我本來的預(yù)收在借方余額10萬,預(yù)付在借方余額5萬,怎么調(diào)?

趙英老師 解答

2019-07-06 21:36

可以的,只要是同一個客戶或供應(yīng)商。

瑤瑤兒~ 追問

2019-07-06 21:41

按我的例子的話,怎么調(diào)?具體科目 謝謝

趙英老師 解答

2019-07-06 21:41

預(yù)收賬款的借方就是應(yīng)收賬款借方,預(yù)付賬款借方就是應(yīng)付賬款借方

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應(yīng)收賬款屬于先發(fā)貨后收錢;預(yù)收賬款是先收錢后發(fā)貨;應(yīng)付賬款是先收貨后付錢;預(yù)付賬款是先付款后收貨
2017-11-14 21:15:27
應(yīng)收賬款的貸方金額就是預(yù)收,應(yīng)付賬款的借方金額就是預(yù)付。
2019-07-06 20:58:54
你好,這種情況沒問題的,如果想好看,可以人為的把報表做下重分類。
2018-11-02 15:43:25
你好,應(yīng)收賬款為負數(shù)是放預(yù)收賬款欄次的
2020-04-17 11:43:56
對于這類調(diào)整不需要編制會計分錄加以調(diào)帳,只要在編制報表時,將預(yù)收帳款下明細科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:56
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