
老師,我發(fā)現(xiàn)金蝶上應(yīng)收賬款余額對(duì)不上表上應(yīng)收賬款余額,例如,原3月收到預(yù)收款,借,銀存,300,貸,預(yù)收300,在4月預(yù)收開(kāi)票,沒(méi)查到預(yù)收,直接計(jì)入應(yīng)收科目,借,應(yīng)收,300,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,291,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅9。然后5月發(fā)現(xiàn),把帳做平,借,預(yù)收賬款300,貸,應(yīng)收帳款300,這樣是不是錯(cuò)了,因?yàn)橘~上少許表上,要如何解決
答: 你好!單看分錄是沒(méi)有錯(cuò)的,預(yù)收應(yīng)收都平賬了,是哪里的數(shù)對(duì)不上了?
將應(yīng)收賬款余額在貸方,借方余余額-300調(diào)整為預(yù)收,借:應(yīng)收款300 貸:預(yù)收賬款300,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是正確的嗎
答: 是的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,如果9月份建筑公司收到預(yù)收款 借銀行存款10300 貸預(yù)收賬款10300,借 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅300貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))300 收到預(yù)收款先要預(yù)繳稅款,10月份做9月份章,10月份預(yù)繳怎么做賬
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款

