
三方合作中,已利潤分成,我司用現(xiàn)金購入對(duì)方剩余庫存,我司把合作庫存收回,這時(shí)對(duì)方庫存和我司合作庫存又該如何作賬
答: 您好你購買的對(duì)方的庫存就當(dāng)成是購買商品就可以了 你們合作的收回,就借庫存商品貸長期股權(quán)投資,就當(dāng)成是投資收回就可以了。
張三和李四簽了一個(gè)合作協(xié)議,協(xié)議10年。張三投入100萬到李四的公司這個(gè)100萬是10后公司有利潤是要?dú)w還的,我們是18年開始啟動(dòng)這個(gè)合作的,然后月頭的頭一天張三的資金還沒有到位然后張三把李四之前的庫存現(xiàn)金借到這個(gè)投顯目里面用,這樣這個(gè)怎么入賬的
答: 您好,一般情況下,這個(gè)資金沒到位,暫時(shí)也不能做賬務(wù)處理的。使用之前的庫存現(xiàn)金借到來做,只能借;其他應(yīng)收款-張三,貸:現(xiàn)金。入回來時(shí),借;現(xiàn)金,借;其他應(yīng)付款-張三。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末利潤與庫存現(xiàn)金
答: 老板叫做內(nèi)帳,現(xiàn)在算出來9月利潤2萬,我是用收入減去所有的費(fèi)用支出得出的?,F(xiàn)在情況為:比如有銀行存款1.1萬,月末庫存現(xiàn)金1.6萬,應(yīng)收賬款0.5萬,期初庫存現(xiàn)金0.3萬,月末利潤2萬,老板認(rèn)為月末利潤加上期初庫存現(xiàn)金2+0.3應(yīng)該與月末庫存現(xiàn)金加應(yīng)收賬款1.6+0.5相等,是我賬做錯(cuò)了還是怎么樣的?我是新手不太懂
我想請(qǐng)問下養(yǎng)雞合作社的,買飼料、藥品和支付人工工資這些,可以直接做經(jīng)營支出嗎?一筆分錄就做了,借:經(jīng)營支出,貸:庫存現(xiàn)金
:老師,養(yǎng)雞合作社的,他買飼料,支付人工工資這些,可以直接做經(jīng)營支出嗎?一筆分錄就做了,借:經(jīng)營支出,貸:庫存現(xiàn)金
合作社建立初期沒有任何資金的情況下發(fā)生一些費(fèi)用到后面才有一筆財(cái)政補(bǔ)貼收入 那之前的那些費(fèi)用 庫存現(xiàn)金就記貸方嗎

