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一家貿(mào)易公司,取得的稅票有6%和9%的,可是開出的銷項稅率是13%,產(chǎn)生的稅差怎么處理?月末的時候分錄怎么寫?報稅的時候要填寫到哪里?
我公司開票的時候稅率認定有誤,本來應(yīng)該是開17個點的稅,現(xiàn)在開成11個點的稅,我現(xiàn)在在補計提銷項稅(是一年的不是一個月的),我的分錄應(yīng)該怎么寫。

