2018年財政給我單位撥項目款10萬元,年底發(fā)現(xiàn)撥錯,多撥了5萬元,年終做決算財政局要求把多撥的5萬元調(diào)賬為暫借款,做分錄為: 借:零余額10萬元 貸:財政補助收入5萬元 貸:其他應付款5萬元 年末10萬元結(jié)轉(zhuǎn)至財政應返還額度,做分錄為 借:財政應返還額度10萬元 貸:零余額10萬元 2019年初錄入期初數(shù),開始做雙分錄,財務會計期初數(shù)零余額10萬元;預算會計期初數(shù)資金結(jié)存~零余額10萬元。2019年初財政收回此款,做分錄,財務會計:借:其他應付款5萬元 貸:零余額5萬元 財務會計帳平 預算會計往來不做分錄,所以預算會計賬面零余額就多了5萬元,做分錄的話,又不能做支出,這樣無形中加大支出,也沒有其他合適的借方科目,請教老師,如何解決,謝謝
學堂學員
于2019-07-05 21:25 發(fā)布 ??3050次瀏覽
- 送心意
答疑何老師
職稱: 注冊會計師
2019-07-05 22:10
多出來的五萬是哪里來的
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多出來的五萬是哪里來的
2019-07-05 22:10:25

您好,沒有法律規(guī)定必須轉(zhuǎn)為收入。純粹股權(quán)變更不需要修改財務報表。
2019-10-30 21:30:07

由于深圳市財政局撥付的專門用于資助貧困學生的款項上月已經(jīng)通過限定性收入轉(zhuǎn)入限定性凈資產(chǎn)科目中,這筆是不是收到款項后的記賬呢?應該怎么記賬呀
2017-04-27 14:59:46

你好,同學。
借 其他應付款
貸 以前年度損益調(diào)整
調(diào)整說明申請書
2020-04-24 10:02:54

你好,可以的,
相反對沖就可以了
借:其他應付款
貸:其他應收款
2019-04-26 09:23:53
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學堂學員 追問
2019-07-05 22:12
學堂學員 追問
2019-07-06 09:37