藏品繳納3%個人所得稅由買家交 問
那個是賣家交個稅的 答
24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問
是的,24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問
那個計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi) 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊個體開發(fā)票進(jìn)來 答

小規(guī)模納稅人,去年,因紅沖銷貨普通發(fā)票,導(dǎo)致增值稅多交2000元。因?yàn)楣烙?jì)年未都沒有開過發(fā)票,就將這多交的增值稅作為營業(yè)外支出了。今年有銷貨發(fā)票,請問是否可以抵銷去年的增值稅?如果可以會計(jì)分錄應(yīng)怎么處理?
答: 你好!如果沒有申請退稅可以抵扣的,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)回來
小規(guī)模納稅人,去年,因紅沖銷貨普通發(fā)票,導(dǎo)致增值稅多交2000元。因?yàn)楣烙?jì)年未都沒有開過發(fā)票,就將這多交的增值稅作為營業(yè)外支出了。今年有銷貨發(fā)票,請問是否可以抵銷去年的增值稅?如果可以會計(jì)分錄應(yīng)怎么處理?如果可以,現(xiàn)在申報表怎么填寫去年多交的增值稅?在哪一欄填寫?
答: 你好,你沖紅發(fā)票當(dāng)時是否申報了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模開出的普通增值稅發(fā)票怎么做會計(jì)分錄
答: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅










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