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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-05 14:58

借管理費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

學徒 追問

2019-07-05 15:08

然后再做一份借管理費用480,貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額480,是吧?

郭老師 解答

2019-07-05 15:10

分錄做反了,借應交稅費借管理費用負數(shù)

學徒 追問

2019-07-05 15:23

進項轉(zhuǎn)出還要去稅務局備案呢吧?

郭老師 解答

2019-07-05 15:26

不需要備案的,

學徒 追問

2019-07-05 16:05

那我要不要再做一份借應交稅費-未交增值稅480,貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額480呢?

郭老師 解答

2019-07-05 16:15

月末結(jié)轉(zhuǎn)可以做的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借管理費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2019-07-05 14:58:52
你是進項稅沒有做,還是對應的發(fā)票都沒有做
2019-08-13 09:41:33
你好!申報表在附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出填寫
2023-10-09 18:15:13
你好 就是你們銷售商品或提供勞務確認的收入
2019-07-16 16:33:10
借管理費用貸銀行存款,如果之前是這么做的,現(xiàn)在借應交稅費應交增值稅進項借管理費用負數(shù)
2021-12-03 11:33:14
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