
老師,您好!請問下面增值稅的賬務處理可以這樣做分錄嗎?
答: 你好,銷項,進項稅額結轉是這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
增值稅的賬務處理怎么做分錄?
答: 你是一般納稅人還是小規(guī)模 你要什么賬務處理 交稅還是什么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這月的增值稅應該是2938.23,可是我輸入時寫成了2938.26已經(jīng)確認繳費銀行已經(jīng)扣款,該怎樣做賬務處理,分錄是什么
答: 借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款

