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會計小白_ph240975
于2019-07-05 12:41 發(fā)布 ??838次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-05 12:43
你好 借預付賬款貸銀行存款 按月分攤 借管理費用-租賃費貸預付賬款
會計小白_ph240975 追問
2019-07-05 12:54
借:預付賬款35485.71 應交增值稅-進項514.29貸:現(xiàn)金36000然后再做4月1日至6月30日的租金借:管理費用-租憑費9000貨:預付賬款
meizi老師 解答
2019-07-05 13:04
你好 嗯 是的 就這樣做賬即可
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,辦公室租金是年付的(2019.4.1-2020.3.31),6月27日收到發(fā)票并支付款項,租金有應付有預付,請問分錄怎么做呢?謝謝
答: 你好 借預付賬款貸銀行存款 按月分攤 借管理費用-租賃費貸預付賬款
老師,公司買大桶水,辦公室喝的,但是對方開不了發(fā)票,我該怎么辦?需要從對公付款,
答: 你好,嗯嗯,開其他的發(fā)票的哪
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,辦公室魚缸預付款7500元,收到票據(jù),怎么做分錄
答: 借管理費用、辦公費貸、預付賬款。
支付辦公室裝修首付款20000如何做分錄
討論
老師,辦公室的房租已經(jīng)付款了,可是對方還沒有開票過來,我該怎么做賬比較好,具體的分錄?謝謝
老師,我們公司裝修辦公室的費用在裝修完工后進行攤銷還是在付款的時候攤銷,分錄又是怎么樣的
我已經(jīng)提前支付了1到7月的辦公室房租。怎么寫會計分錄。銀行那邊已經(jīng)付款了,怎么分攤記
公司購茶葉(老板辦公室用),分錄怎么做
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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會計小白_ph240975 追問
2019-07-05 12:54
meizi老師 解答
2019-07-05 13:04