
老師:有一個員工是上月中途來上班的,工資4000元,計提的時候按4000元計提,但實際發(fā)的時候應該是發(fā)2000元,那另外2000元做到什么科目?是不是工資計提的兩個月就應該結平?
答: 你好 另外2000是為什么不發(fā) 不發(fā)為什么要計提4000
老師我計提的工資比實際發(fā)放的工資多0.01。做什么科目適合
答: 你好,借: 管理費用 負數(shù) 貸:應付職工薪酬——工資 負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月計提應付工資科目出現(xiàn)貸方:308800元,那么這個月實際支付是20萬元,怎樣調整呢?
答: 將多計提的工資給反沖回去就行了。
之前的賬都是按正數(shù)35000元計提當月的工資,實際工資發(fā)生額為35026元,那么上個月的應付工資科目余額出現(xiàn)在貸方35000元,本月支付工資時,應該寫多少金額才會平呢?
老師問一下,11月有一名員工社保人事未做減員,我11月的計提該怎么計提呀,實際工資應發(fā)數(shù)要少一個人,是按實際數(shù)計提還是?




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