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lily
于2019-07-05 09:27 發(fā)布 ??1086次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-07-05 09:27
你好借:應交稅金—增值稅(加計扣除)貸:營業(yè)外收入。
lily 追問
2019-07-05 10:00
老師 這個收入要交所得稅嗎
月月老師 解答
2019-07-05 10:02
你好,需要交納所得稅的。
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增值稅進項稅額加計扣除的會計分錄
答: 計提借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 抵扣,借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
增值稅的進項稅加計扣除,如何做分錄?
答: 你好 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進項稅額加計扣除,是怎么做的分錄
答: 你好,實際抵減時做賬務處理 借應交稅費-未交增值稅 貸其他收益或營業(yè)外收入 銀行存款
老師 請問10%的增值稅進項加計扣除分錄怎么做?
討論
制造業(yè)增值稅加計扣除5%進項稅怎么做分錄
增值稅進項稅額扣除率的意思是扣除進項稅還是扣除進項稅額的百分之十
老師,現(xiàn)在增值稅進項抵扣有一個10%的加計扣除,這個分錄應該怎么寫?
進項稅加計扣除的會計分錄通過應交增值稅做嗎
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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lily 追問
2019-07-05 10:00
月月老師 解答
2019-07-05 10:02