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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-04 18:27

你好 沒有余額是啥意思  你計提繳納了就沒余額了啊

零度空間 追問

2019-07-04 19:08

是匯算清繳后,稅率降低后形成的多繳稅額,去年是核定征收,按月計提繳納的,那么匯算清繳后形成的多繳稅額怎么做賬務處理?今年申請抵稅,又該怎么做稅務處理?謝謝老師

零度空間 追問

2019-07-04 19:10

今年改成查賬征收季報了,本季有盈利有所得稅

meizi老師 解答

2019-07-04 19:13

你好 你先申請退稅 實際退回你做 借銀行存款 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅然后借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸利潤分配--未分配利潤

零度空間 追問

2019-07-04 19:14

不退稅,直接申請抵稅

meizi老師 解答

2019-07-04 19:19

你好  這個你最好是提前跟稅局說清楚  稅局同意你你要申請抵減才行;若多交了企業(yè)所得稅,根據(jù)國稅發(fā)〔2009〕79號第十一條規(guī)定,納稅人在納稅年度內(nèi)預繳企業(yè)所得稅稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應繳企業(yè)所得稅稅款.

即多繳稅款可以抵繳以后年度稅款,在企業(yè)所得稅季度申報表第16行預繳時抵減,年度匯算清繳納稅申報時將抵減額填在主表第37行以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額.

零度空間 追問

2019-07-04 19:22

稅局同意抵繳,就是怎么做分錄

meizi老師 解答

2019-07-05 09:24

金額不大的話,不用做分錄,在以后申報時不計提該部分。

零度空間 追問

2019-07-05 09:27

稅額是14148988.6元,今年截止目前的收入是700多萬

meizi老師 解答

2019-07-05 09:46

金額大的話沖回多計提的部分,多交的稅款掛可以往來 以后申報時正常計提,交稅是按差額交稅。

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相關問題討論
-2287.21+76.4
2017-07-27 15:35:15
應交稅費-應交所得稅是借方余額還是貸方余額
2021-11-06 15:33:44
你好,可以有余額的
2017-04-18 22:31:51
您好,同學,那說明你集體的少,您得補提所的稅,借,所的稅費用,貸,應交稅費-應交所得稅, 另外一個已交稅金,你得仔細看一下,應交稅費這個總科目數(shù)是對的嗎,如果是對的,就不用管已交稅金的余額了
2022-01-18 10:24:01
你好,學員,這個很有可能繳納,沒有計提的
2022-03-18 10:20:28
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