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???!
于2019-07-04 17:20 發(fā)布 ??1193次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-07-04 17:26
你好,嗯額,那是的 呢,成本是5月份的
???! 追問
2019-07-04 17:30
那我做的賬就不是當(dāng)月的。那我這樣做賬就不對吧?
2019-07-04 17:31
我們隔兩天都會送貨,到次月初才結(jié)款打發(fā)票這
王晶老師 解答
2019-07-04 17:34
如果是這樣的話,那5月份先做無票收入,這樣就好了
2019-07-04 17:35
沒有原始憑證怎么做賬?
我們公司就一套賬
那稅務(wù)肯定不過
2019-07-04 17:39
這樣是可以的呢,做無票收入,允許的稅務(wù)
2019-07-04 17:40
無票收入怎么做?
2019-07-04 17:41
和開票的一樣,就是沒有發(fā)票而已
2019-07-04 17:44
就是本月先做一個本月收入記賬憑證,到次月初把開的發(fā)票在放到本月收入里是不是?
2019-07-04 17:46
因為客戶要求必須在次月月初開票
2019-07-04 17:58
嗯額,不是的呢,次月在紅沖這一筆,在做一筆收入,附上發(fā)票的,這樣就保證當(dāng)月的收入入當(dāng)月了
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我們公司6月份開的票實際實際是5月份送的貨,那我做賬成本按5月份的嘛?
答: 你好,嗯額,那是的 呢,成本是5月份的
上期暫估了成本,本期根據(jù)實際情況確認(rèn)成本怎么做賬
答: 你好,上期暫估怎么做的帳
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
比如暫估成本是2000 實際成本是3000 應(yīng)該怎么做賬
答: 您好 暫估的紅沖按發(fā)票3000入賬。
老師,暫估成本是在年底前要把發(fā)票開回來是嗎?開回來怎么做賬??暫估和實際發(fā)票不一致了呢?
討論
平時我們做賬,是用計劃成本還是用實際成本啊
老師,實際出庫成本是50,采購成本是80,中間損耗怎么辦啊,最后做賬怎么理啊
預(yù)估成本和實際成本如何做帳
開票150萬,實際沒有收到款項。成本票也沒有。該怎么做賬啊。
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.99 解題: 45615 個
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2019-07-04 17:30
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2019-07-04 17:31
王晶老師 解答
2019-07-04 17:34
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2019-07-04 17:35
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2019-07-04 17:35
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2019-07-04 17:35
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2019-07-04 17:39
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2019-07-04 17:46
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2019-07-04 17:58