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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-04 17:26

你好,嗯額,那是的 呢,成本是5月份的

???! 追問

2019-07-04 17:30

那我做的賬就不是當(dāng)月的。那我這樣做賬就不對吧?

???! 追問

2019-07-04 17:31

我們隔兩天都會送貨,到次月初才結(jié)款打發(fā)票這

王晶老師 解答

2019-07-04 17:34

如果是這樣的話,那5月份先做無票收入,這樣就好了

???! 追問

2019-07-04 17:35

沒有原始憑證怎么做賬?

???! 追問

2019-07-04 17:35

我們公司就一套賬

???! 追問

2019-07-04 17:35

那稅務(wù)肯定不過

王晶老師 解答

2019-07-04 17:39

這樣是可以的呢,做無票收入,允許的稅務(wù)

???! 追問

2019-07-04 17:40

無票收入怎么做?

王晶老師 解答

2019-07-04 17:41

和開票的一樣,就是沒有發(fā)票而已

???! 追問

2019-07-04 17:44

就是本月先做一個本月收入記賬憑證,到次月初把開的發(fā)票在放到本月收入里是不是?

???! 追問

2019-07-04 17:46

因為客戶要求必須在次月月初開票

王晶老師 解答

2019-07-04 17:58

嗯額,不是的呢,次月在紅沖這一筆,在做一筆收入,附上發(fā)票的,這樣就保證當(dāng)月的收入入當(dāng)月了

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你好,嗯額,那是的 呢,成本是5月份的
2019-07-04 17:26:45
你好,上期暫估怎么做的帳
2020-01-31 16:43:55
如果成本數(shù)據(jù)齊全,就沒有必要倒推
2016-05-19 16:53:45
您好 暫估的紅沖按發(fā)票3000入賬。
2021-12-01 17:12:51
那就根據(jù)實際取得的三萬多的發(fā)票,先紅沖上月做的暫估分錄對應(yīng)的部分,然后按實際取得發(fā)票的金額,重新編制入賬分錄。
2019-06-06 14:29:04
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