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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-07-04 15:01

你在附表四本期發(fā)生額里面填寫,實(shí)際抵扣金額不填寫
做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他收益

妮妮 追問

2019-07-04 15:16

平時(shí)我月末都不做,到下月繳納的時(shí)候,銀行回單來了,我會做一筆借:未交增值稅
貸其他收益,

妮妮 追問

2019-07-04 15:17

但現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)6月份稅金的時(shí)候沒用到這抵扣的稅額,我就不做任何出理,等到用到了我再像之前一樣做可以嗎?

妮妮 追問

2019-07-04 15:18

因?yàn)樵履┑臅r(shí)候我全部歸在未交增值稅里面了,等銀行回單來了,直接拆封未交增值稅加計(jì)抵減的那稅額,貸其他收益的,

妮妮 追問

2019-07-04 15:19

現(xiàn)在主要是沒用上這加計(jì)抵減的稅額,我就想問不做任何處理可以嗎?等到下個(gè)月用到的時(shí)候再處理可以不?

郭老師 解答

2019-07-04 15:26

那你這樣的話自己得單獨(dú)記
最好按我寫的那個(gè)做計(jì)提,以后抵扣了做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸增值稅加計(jì)扣除,銀存,我覺得我寫的這個(gè)比較清楚,尤其是你們有留抵的

妮妮 追問

2019-07-04 16:41

好的

妮妮 追問

2019-07-04 16:47

老師的意思是先做一筆,借應(yīng)交稅金—加計(jì)抵減扣除,貸其他收益,第二筆抵扣的時(shí)候做,借應(yīng)交稅金—未交增值稅,貸加計(jì)抵減額是嗎?

郭老師 解答

2019-07-04 16:48

對的,是這么理解

妮妮 追問

2019-07-04 16:52

老師,設(shè)科目的時(shí)候是應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—加計(jì)抵減扣除?還是設(shè)應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除呢?

郭老師 解答

2019-07-04 16:56

二級科目增值稅加計(jì)扣除

妮妮 追問

2019-07-04 17:03

老師,抵扣的時(shí)候請問貸增值稅加計(jì)抵減,設(shè)在哪里呀?

郭老師 解答

2019-07-04 17:15

就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
我只寫了二級科目

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相關(guān)問題討論
您好,按照正常申報(bào)表里包含這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額同時(shí)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里對應(yīng)填
2020-12-07 20:55:37
這個(gè)你們稅局意思是要你們改之前去年申報(bào)表嗎,? 一般是發(fā)現(xiàn)的時(shí)候轉(zhuǎn)當(dāng)月,填寫本期申報(bào)表上面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
2020-09-02 17:43:08
你好 填寫在8b和10欄次里面
2020-06-19 11:16:21
你好,有可能是沒認(rèn)證完,也有可能是賬上做錯(cuò)了
2020-01-13 21:00:26
您好,要看下是什么原因?qū)е碌牟趴梢哉{(diào)整
2019-07-19 15:26:40
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