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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-07-04 12:52

你好
借:管理費用-住宿費 240
貸:銀行存款

奮斗 追問

2019-07-04 12:54

開的是增值稅專用發(fā)票,有沒有說進項稅分開做?

月月老師 解答

2019-07-04 13:31

你好,
借:管理費用-住宿費
應交稅金-增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款240
營業(yè)外收入60

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相關問題討論
沒有問題的,沒錢報銷,可以計入其他應付款科目核算的。
2019-01-07 16:19:11
您好,分錄,借:應付職工薪酬-教育經(jīng)費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借:管理費用-職工教育經(jīng)費,貸:應付職工薪酬-教育經(jīng)費。
2016-12-16 17:12:22
你好,公司對公報銷個人款項,沒有發(fā)票 借:管理費用等科目,貸:銀行存款 匯算清繳的時候,對無票支出做納稅調(diào)增處理?
2022-09-28 20:41:53
這個做借管理費用 辦公費
2020-03-03 11:35:21
你好,這個進入到業(yè)務招待費里面就行。
2021-09-30 08:49:02
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