
上月:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應(yīng)交稅費--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
答: 你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
現(xiàn)在科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”有余額-317.64,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”有余額316.98
答: 您好,您需要哪些支持
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費-進項稅額:借方余額212869.65應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出:貸方余額60.31應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅額:借方余額480應(yīng)交稅費-銷項稅額:貸方余額59157.53請問老師,月底我怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金,分錄可以說下嗎?還有我進項稅額多,我該轉(zhuǎn)到哪個科目嗎?
答: 不交稅減免的那個分錄不能做,需要交稅的時候再做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項59157.53 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出60.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項21869.65







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