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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-04 09:08

你好
購進材料,借;原材料,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸;銀行存款等科目
生產(chǎn),借;生產(chǎn)成本,貸;原材料
給對方加工的,借;委托加工物資,貸;原材料
支付加工費,借;委托加工物資,貸;銀行存款等科目
收回,產(chǎn)品完工,借;庫存商品,貸;生產(chǎn)成本,委托加工物資
包裝費,借;銷售費用,貸;銀行存款等科目
然后做銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品

堅持 追問

2019-07-04 09:13

加工費可以計入生產(chǎn)成本么?

鄒老師 解答

2019-07-04 09:13

你好,加工費計入委托加工物資啊

堅持 追問

2019-07-04 09:20

1.委托加工物資屬于什么類的科目(成本類?)科目編碼是什么
2.商標(biāo)、包裝袋領(lǐng)用的時候計入銷售費用就可以么?
3.刺繡、拉鎖、布料、兜布、拉鏈計入原材料,然后出庫的時候計入生產(chǎn)成本對么?

鄒老師 解答

2019-07-04 09:27

你好
1,是資產(chǎn)科目,不同軟件編碼是不同的,科目編碼不是統(tǒng)一的
2,領(lǐng)用的時候計入銷售費用
3,是的,是這樣的

堅持 追問

2019-07-04 09:30

老師計入銷售費用按照轉(zhuǎn)出的數(shù)量金額來算,還是進商標(biāo)袋子的時候直接全額計入銷售費用呢?

鄒老師 解答

2019-07-04 09:37

你好,按領(lǐng)用的數(shù)量計算,而不是按購進的計算

堅持 追問

2019-07-04 09:57

老師這個訂單是65230元,然后老板說收65000,剩下那個金額該怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-07-04 10:04

你好,230是給予對方貨款減免了?

堅持 追問

2019-07-04 10:05

對的

鄒老師 解答

2019-07-04 10:14

你好,這樣做分錄
借;銀行存款  65000,財務(wù)費用 230,貸;應(yīng)收賬款 65230

堅持 追問

2019-07-04 10:54

老師但是澤230以后就不能給了,掛在應(yīng)收賬款上不就是還是欠款么?

鄒老師 解答

2019-07-04 10:59

你好,開具發(fā)票計入應(yīng)收 65230借方,收款計入貸方 65230,沒有余額掛賬啊

堅持 追問

2019-07-04 12:00

老師,這個230元也不是財務(wù)費用范圍呀

鄒老師 解答

2019-07-04 12:04

你好,可以看做是給對方的現(xiàn)金折扣來處理

堅持 追問

2019-07-04 12:11

老師因為加工多個品種。分明細是在委托教工物資那兒還是在轉(zhuǎn)成本的時候分明細呢?

鄒老師 解答

2019-07-04 12:13

你好,委托加工,庫存商品都需要設(shè)置相應(yīng)明細

堅持 追問

2019-07-04 12:19

1.老師,委托加工物資明細按照產(chǎn)品名稱還是加工費、原材料這樣的
2.老師購進100米布,發(fā)給加工單位加工用了50米,然后剩余的料怎么辦呢?怎么進行會計處理
3.購進100米布,實際用了98米。剩下的2米是損耗,這個怎么進行會計處理呢

鄒老師 解答

2019-07-04 13:09

你好
1,按加工之后收回產(chǎn)品名稱設(shè)置明細
2,剩余部分在原材料期末余額體現(xiàn),不需要特地針對這個余額做分錄啊 
3,合理損耗計入成本,按100米計入生產(chǎn)成本就是了

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2019-07-04 09:08:23
你好 生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料 借 生產(chǎn)成本 貸 原材料
2019-01-09 11:58:46
對于委托加工物資委托方的賬務(wù)處理,發(fā)出商品時: 借:委托加工物資 貸:原材料 支付加工費時 借:委托加工物資                應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)      貸:銀行存款     最終收回時:  借:原材料/庫存商品 貸:委托加工物資
2020-03-13 09:23:42
你好 一,編制發(fā)出加工材料的會計分錄 借;委托加工物資,貸;原材料 二編制支付加工費及增值稅的會計分錄 借;委托加工物資,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款 三,編制支付消費稅的會計分錄 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅,貸;銀行存款 四,編制收回加工材料的會計分錄。 借;原材料,貸;委托加工物資
2020-07-09 09:05:57
采購時:借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款 等 借:委托加工物資 貸:原材料 借:產(chǎn)成品 貸:委托加工物資
2019-07-29 16:20:43
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