企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

企業(yè)所得稅中,增值稅是不可扣除的,那最后算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),增值稅用調(diào)增嗎?
答: 增值稅是不會(huì)出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
請(qǐng)教老師,一般增值稅大于企業(yè)所得稅,還企業(yè)所得稅大于增值稅?
答: 這個(gè)看公司的經(jīng)營(yíng)情況,目前最多的是增值稅大于所得稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的,企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,增值稅需要轉(zhuǎn)嗎?
答: 不用,企業(yè)所得稅是免稅那就不做營(yíng)業(yè)外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
我們?cè)鲋刀愊日骱蠓担盏皆鲋刀惙颠€部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?我們企業(yè)所得稅也有返還,收到企業(yè)所得稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師:營(yíng)改增后,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),增值稅這一稅金要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎?就是增值稅可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
免征增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入在企業(yè)所得稅匯算中要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎








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