您好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)未及時認(rèn)證,下月才認(rèn)證,但當(dāng)月有很多銷項(xiàng),可以欠稅然后下月申請欠稅當(dāng)月留抵抵扣么?還有就是當(dāng)月附加稅怎么申報?
失眠的小鴨子
于2019-07-03 20:06 發(fā)布 ??1854次瀏覽
- 送心意
張蓉老師
職稱: 中級
2019-07-03 20:09
您好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)可以在下月未申報前認(rèn)證。例如6月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以在7月15號未申報6月增值稅之前認(rèn)證,這樣抵扣的是6月份的增值稅,如果7月份認(rèn)證6月份的進(jìn)項(xiàng)票之前已申報了7月份的增值稅,那只能繳稅了。
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您好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)可以在下月未申報前認(rèn)證。例如6月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以在7月15號未申報6月增值稅之前認(rèn)證,這樣抵扣的是6月份的增值稅,如果7月份認(rèn)證6月份的進(jìn)項(xiàng)票之前已申報了7月份的增值稅,那只能繳稅了。
2019-07-03 20:09:59

你好!
不可以了
多交的稅,可以抵減以后應(yīng)交稅款的
2019-11-06 06:28:05

附表二填寫認(rèn)證的金額,附表四減免表的實(shí)際抵扣金額主表23欄填寫銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的余額
2019-03-04 22:27:12

你好,去稅務(wù)局修改12月份的報表
2019-02-18 12:34:01

是的 填26欄
2017-03-02 09:48:52
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