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增值稅報表5月份已申報已扣款稅金100元,但是7月份發(fā)現(xiàn)有錯誤需更正并繳納稅款150元,需要繳納稅款150元以外,還需要繳納滯納金嗎?
增值稅(不用繳納)申報完,地稅也申報繳納完稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報出現(xiàn)了問題,能作廢增值稅和地稅申報嗎?作廢的話,繳納的稅額又該怎么辦?

