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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-03 17:20

你好,借;管理費用——辦公費,貸;銀行存款等科目

薈花之美 追問

2019-07-03 17:30

法人錢轉(zhuǎn)到公戶算投資款嗎

鄒老師 解答

2019-07-03 17:38

你好,可能是投資,也可能是借款的

薈花之美 追問

2019-07-03 17:43

鄒老師您好 請問有具體的做法嗎

鄒老師 解答

2019-07-03 17:46

你好,如果是投資款,借;銀行存款,貸;實收資本
如果是借款,借;銀行存款,貸;其他應付款

薈花之美 追問

2019-07-03 18:03

好的 謝謝老師了  就是還有社保醫(yī)保的回單拿回來怎么編憑證呢。 內(nèi)賬的,我要計提嗎  具體做法教我下嗎?

鄒老師 解答

2019-07-03 18:05

你好,社保醫(yī)保的回單,借;管理費用等科目   ,       貸;應付職工薪酬-社保醫(yī)保
借;應付職工薪酬-社保醫(yī)保 ,    其他應收款(個人部分), 貸;銀行存款等科目  
需要計提的

薈花之美 追問

2019-07-04 09:54

老師社保醫(yī)保是單月付為什么要計提?

鄒老師 解答

2019-07-04 10:01

你好,通過應付職工薪酬核算的社保,需要先計提,然后在做支付的

薈花之美 追問

2019-07-04 10:02

好的,那老師就是我們現(xiàn)在準備自己做內(nèi)賬,用T3系統(tǒng),系統(tǒng)是剛剛才買的,我沒有在賬面上的一些往來要怎么弄呢   新手會計請您多擔待

鄒老師 解答

2019-07-04 10:11

你好,根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況在系統(tǒng)錄入相應分錄就可以了

薈花之美 追問

2019-07-04 17:28

鄒老師  你好  麻煩問下購進的農(nóng)藥用于自己種的地,不銷售,怎么入賬?

鄒老師 解答

2019-07-04 17:28

你好,借;原材料,貸;銀行存款等科目
借;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,貸;原材料

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相關問題討論
你好,借;管理費用——辦公費,貸;銀行存款等科目
2019-07-03 17:20:51
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-05-13 11:49:50
你好!借:管理費用——辦公費 貸銀行存款就好了
2020-06-06 16:28:53
支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-07-01 11:14:40
你好,不需要特地資料,直接做抵扣分錄就是了
2019-07-02 14:54:38
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