
月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
購入屬于員工福利不能抵扣進項稅,轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?
答: 你好!借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問沒有銷項但是已抵扣進項稅怎么做會計分錄?
答: 你好,這樣可以不做分錄的。需要交納增值稅的時候再結轉(zhuǎn)就可以。


葉子 追問
2019-07-04 09:44
葉子 追問
2019-07-04 09:45
葉子 追問
2019-07-04 10:03
宋生老師 解答
2019-07-04 10:24
葉子 追問
2019-07-04 10:43
宋生老師 解答
2019-07-04 10:43