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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-03 13:29

您好
請問上個月計提的時候怎么寫的分錄

honey 追問

2019-07-03 13:34

借:管理費用職工薪酬1800   貸:應(yīng)付職工薪酬1800,實際多計提200同時發(fā)放時也多發(fā)了這200塊,這個月員工把這300塊退到公司賬戶了

bamboo老師 解答

2019-07-03 13:35

請問到底是200還是300呀

honey 追問

2019-07-03 13:36

200

bamboo老師 解答

2019-07-03 13:37

借:管理費用——職工薪酬 -200
貸:應(yīng)付職工薪酬 -200
借:銀行存款 200  借方藍字
借:應(yīng)付職工薪酬 -200 借方紅字

honey 追問

2019-07-03 13:39

老師厲害了,謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-03 13:39

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,借預(yù)付貸短期借款 給職工的你不用做的
2020-01-03 15:23:16
您好 請問上個月計提的時候怎么寫的分錄
2019-07-03 13:29:23
你好,如果是基本戶存入資金專用賬戶 借 銀行存款-專用賬戶 貸 銀行存款-基本戶
2021-05-22 23:15:48
你好,借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款。
2022-04-01 09:17:47
您好,借銀行存款貸,其他應(yīng)付款
2020-07-15 14:39:37
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