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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-07-03 12:06

您好,可以沖減原來4199的入賬價值或者計入營業(yè)外收入

翎翎 追問

2019-07-03 12:21

您好,請問沖減4199的入賬價值的會計分錄怎么做

文老師 解答

2019-07-03 12:34

比如那您原來是借管理費用4199貸銀行存款4199,那就是是借銀行存款210借管理費用-210

翎翎 追問

2019-07-03 13:07

老師,原來記賬憑證是1、借管理費用,應(yīng)交稅費-進項,貸網(wǎng)銀(京東)2、借網(wǎng)銀貸銀行存款,照您的意思是不是我要做借銀行存款210,借管理費用-210

文老師 解答

2019-07-03 13:17

可以的,就按上面說的做吧,嚴(yán)格拉說您做進項稅額了,那這210還需要換算,價稅分離,再進項稅額轉(zhuǎn)出的,金額不大,影響不大,以后金額大的需要在、正規(guī)操作的

翎翎 追問

2019-07-03 14:09

老師不好意思,我還是有點糊涂,我現(xiàn)在賬面上做的是1、借管理費用,應(yīng)交稅費-進項,貸應(yīng)付賬款-網(wǎng)銀(京東)2、借應(yīng)付賬款-網(wǎng)銀(京東),貸銀行存款,如果我照您說的做借銀行存款210,貸管理費用-210,我應(yīng)付賬款-網(wǎng)銀賬戶中沒有任何變化呀,這個210還是存在在我的應(yīng)付賬款中呀

文老師 解答

2019-07-03 14:20

您實際付款,第一次使用付款是的付的4199是吧,

翎翎 追問

2019-07-03 14:23

對,第一次支付4199,然后收到發(fā)票4199,到雙十二的時候收到退款210元,發(fā)票入賬,所以的都給了代賬會計,現(xiàn)在查出來對不上,賬面上掛著210元的退款

文老師 解答

2019-07-03 14:29

那就是已經(jīng)掛了應(yīng)付賬款,那也需要過渡一下,借管理費用-210貸應(yīng)付賬款-210 ,這樣就平了,因為收到210 的時候,您是已經(jīng)計入銀行存款了

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相關(guān)問題討論
您好,可以沖減原來4199的入賬價值或者計入營業(yè)外收入
2019-07-03 12:06:06
您好同學(xué):嚴(yán)格來講不可以,如果一定要入賬,做老板的福利需要繳納個人所得稅。
2019-12-11 11:19:59
你好 計入銷售費用 來核算。只是沒有發(fā)票匯算記得調(diào)增處理;
2021-04-13 13:22:22
你們公司需要注冊京東賬戶公司名義注冊
2021-04-24 07:07:23
你好,借管理費用 貸銀行存款
2018-10-30 16:43:11
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