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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-03 11:32

你好,沖銷暫估入庫,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,需要對結(jié)轉(zhuǎn)成本金額做調(diào)整分錄

婉玲  追問

2019-07-03 11:34

如果無誤,就不用調(diào)整?
那我上月有張票的商品是暫估的庫存,這個月把上月開出去的那張票沖紅了,庫存也沒有開票回來,那賬務(wù)處理是要怎樣?

鄒老師 解答

2019-07-03 11:42

你好,如果成本沒有錯誤,就不需要調(diào)整成本的 
庫存也沒有開票回來,需要把之前暫估入庫的分錄沖銷

婉玲  追問

2019-07-03 11:46

就是我現(xiàn)在把暫估的沖銷了,然后A商品的庫存就為負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2019-07-03 11:47

你好,在當(dāng)月月底需要繼續(xù)做暫估入庫分錄 
這個月把上月開出去的那張票沖紅了,那收入沖銷,成本也沖銷了,庫存就不會是負(fù)數(shù)啊

婉玲  追問

2019-07-03 11:59

上月:
借:庫存商品-A  貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品-A
本月
借:庫存商品-A  貸:應(yīng)付賬款-暫估(沖銷)
借:庫存商品-A  貸:主營業(yè)務(wù)成本
是這樣處理嗎?

鄒老師 解答

2019-07-03 12:00

你好,本月還需要做一筆收入沖銷分錄

婉玲  追問

2019-07-03 12:01

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-03 12:02

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好,沖銷暫估入庫,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,需要對結(jié)轉(zhuǎn)成本金額做調(diào)整分錄
2019-07-03 11:32:06
你好!那你的收入是靠什么來的呢
2019-05-28 10:24:03
您好!你可以按購進(jìn)的時(shí)候的價(jià)格做成本
2017-11-01 11:42:07
您好 要看庫存商品的本期發(fā)出數(shù)量跟金額
2019-06-12 13:17:33
你好 你們銷售的話 比如你要銷售東西。 你需要有對應(yīng)這個東西的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的。 比如你買雪糕 你就要有雪糕的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 。 我舉例的話
2020-06-09 16:29:30
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