
前會計(jì)3月做了一個(gè)預(yù)估費(fèi)用(業(yè)務(wù)已發(fā)生,3月未收到發(fā)票未付款),我4月直接紅字沖銷,根據(jù)實(shí)際發(fā)票時(shí)間入賬可以嗎?預(yù)估費(fèi)用小于后兩個(gè)月開的發(fā)票
答: 可以的,預(yù)估與實(shí)際產(chǎn)生差異是正常的事情
請問 發(fā)票時(shí)間差異怎么處理?例如:付款對方是7月,做賬也是把費(fèi)用放在7月份 但是對方開過來時(shí)間顯示是8月;
答: 7月暫估,8月紅沖,重做吧
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月取得的發(fā)票,比如餐費(fèi)發(fā)票,汽車加油費(fèi),的士票,這些票是一定要當(dāng)月發(fā)生入當(dāng)月費(fèi)用嗎?發(fā)票時(shí)間和入賬時(shí)間有關(guān)聯(lián)嗎?
答: 你好! 最好記入當(dāng)月
老師您好,我公司12.13付款2000,12.19收到1000發(fā)票,12.30收到1000發(fā)票,付款時(shí)間和發(fā)票時(shí)間不一致,這種怎么做賬呢?
請問,開業(yè)前已開票的低值易耗品,是在實(shí)際建賬報(bào)銷時(shí),再做備查賬吧,購入時(shí)間是按入賬時(shí)間,而不是按發(fā)票時(shí)間吧
老師,我是新成立的裝修公司,4月1日剛成立,就開了一張收入發(fā)票,可是費(fèi)用發(fā)票在收入發(fā)票時(shí)間之后,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?


D 追問
2019-07-03 11:24
木易楊老師 解答
2019-07-03 11:26