
可以做,借:財務費用 貸:應交稅費—增值稅(進項)負數(shù)金額 嗎日常的銀行手續(xù)費都做 借:財務費用 貸:銀行存款 入賬,等到月底收到銀行開具的手續(xù)費增值稅專用發(fā)票,要調(diào)整財務費用
答: 增值稅(進項)貸方無發(fā)生額。 月底集中開具增值稅發(fā)票的 借財務費用 負數(shù) 應交稅費-增-進項稅額
2018年財務費用全做了,借:財務費用;貸:銀行存款??墒?019年7月銀行給把2018年全年和2019年1-6月的財務費用全都開成增值稅專票了。這個請老師指教如何處理
答: 你好 借以前年度損益調(diào)整 負數(shù)貸銀行存款負數(shù) 在做 借以前年度損益調(diào)整 進項稅 貸銀行存款 把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)未分配利潤即可 金額大嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
貸款的擔保費,收到專票借:財務費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款可以這樣記嗎
答: 進項不能抵扣的,要轉(zhuǎn)出來的。
已經(jīng)根據(jù)銀行回單錄入憑證后又收到銀行開出的手續(xù)費增值稅專用發(fā)票怎么做賬是這樣做嗎?借財務費用紅字借應交稅費-增值稅(進項)貸銀行存款
收到銀行開具的手續(xù)費增值稅發(fā)票怎么做賬?之前的手續(xù)費已經(jīng)根據(jù)回單做了分錄:借:財務費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么沖之前的財務費用?


虹黃藍 追問
2019-07-03 11:24
meizi老師 解答
2019-07-03 11:32
虹黃藍 追問
2019-07-03 11:38
meizi老師 解答
2019-07-03 11:51