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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-07-03 10:34

你好,在了在了。,你說就是

小玉8035 追問

2019-07-03 10:38

我想問一下,我社保公積金都是當月20左右扣當月的,那我現(xiàn)在月底要計提嗎?

徐阿富老師 解答

2019-07-03 10:40

你好,單位部分的,當月計提,個人部分不用計提的

小玉8035 追問

2019-07-03 10:48

好的,增值稅的計提跟結轉是同一回事嗎?

徐阿富老師 解答

2019-07-03 10:50

你好,不一樣,一會我發(fā)你結轉的分錄,

小玉8035 追問

2019-07-03 10:52

好的,謝謝老師,我郵箱是1959307491@qq.com

徐阿富老師 解答

2019-07-03 11:33

你好,這里發(fā)你就好,你可以先看看,我這個是大學講課時的課件資料,不懂再問:  1、財政部財會(2016)22號《關于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉出當月應交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月應交未交、多交或預繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。     2、本月應交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉出未交增值稅額為37869.02元,同時,應將未交增值稅的37869.02元轉入到未交增值稅里去;    3,結轉   借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額   應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出  貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額   應交稅費-應交增值稅-減免稅款  應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅    同時   借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸:應交稅費--未交增值稅

小玉8035 追問

2019-07-03 12:17

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-07-03 12:18

不客氣的,祝你成功

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相關問題討論
你好,在了在了。,你說就是
2019-07-03 10:34:08
對不起,不小心點了,對不起對不起。
2019-07-10 15:07:55
你好,在了在了,你說,不好意思。
2019-07-05 14:43:15
你好,在了在了,你說
2019-07-23 10:42:51
你好,在了在了,你說就是
2019-12-16 14:33:12
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