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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-07-03 06:49

你好,把五月那張進項稅額轉(zhuǎn)出,再把新的做賬認證

Yeah 燕 追問

2019-07-03 08:37

進項稅額轉(zhuǎn)出這個分錄應該怎么寫

暖暖老師 解答

2019-07-03 08:50

借應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出
貸應交稅費進項稅額

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你好,把五月那張進項稅額轉(zhuǎn)出,再把新的做賬認證
2019-07-03 06:49:30
你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-11-05 16:53:21
您好 這張發(fā)票要本月做賬 借:原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款等
2019-07-31 13:00:29
是的,您的理解是正確的
2020-04-20 15:13:51
您好,發(fā)票回來當月不抵扣,不需要到時候抵扣再做,最好是當月就做賬處理。如果不做賬,要是原材料不夠用了,只能暫估入庫處理了。
2017-02-20 19:07:59
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