老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤與利潤表的凈 問
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問
季度銷售額≤30 萬元(按月申報(bào)≤10 萬元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬元(按月申報(bào)>10 萬元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問
您好, 這個(gè)后面開發(fā)票會(huì)開5800進(jìn)來嗎? 答

老師我們公司掛靠的材料公司,現(xiàn)在甲方給掛靠的單位付款,我們是選擇讓供應(yīng)商直接給掛靠的公司開進(jìn)項(xiàng)票,還是直接開給我們自己的材料公司,然后我們再開給掛靠的公司。
答: 您好,建議直接開給自己的材料公司,然后再開給掛靠的公司。
原材料入庫時(shí),借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商(暫估項(xiàng)目), 后來收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí),借:生產(chǎn)成本-材料費(fèi) 紅字 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商(暫估項(xiàng)目)紅字 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商(某某項(xiàng)目)。有這種進(jìn)項(xiàng)稅額沖成本的做法嗎?
答: 你好,應(yīng)該是先把暫估入庫的分錄,紅字沖回。再按照收到的發(fā)票入賬。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1月份付款給供應(yīng)商并收到貨了,3月才拿到進(jìn)項(xiàng)票,怎么處理
答: 您好,一般納稅人? 借:相關(guān)資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額


ZLX 追問
2019-07-02 17:58
王雁鳴老師 解答
2019-07-02 17:59
ZLX 追問
2019-07-02 18:00
王雁鳴老師 解答
2019-07-02 18:01