国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-02 16:47

這個差額可以沖減工資費用

粗獷的荔枝 追問

2019-07-02 16:48

分錄怎么做呢?

辜老師 解答

2019-07-02 17:04

借:XX費用—工資 負數  貸:應付職工薪酬—工資  負數

粗獷的荔枝 追問

2019-07-02 17:11

上月計提工資
借方:管理費用-工資10000
貸方:應付職工薪酬-工資10000
實際支付
借方:應付職工薪酬-工資10000
貸方:其他應收款-社保268.54
貸方:其他應收款-水電費25.3
貸方:現金9706.16
現在我的問題是現金這里實際支付是9706元,分錄怎么做?按你剛剛那個分錄,跟現金都沒有關系了,那現金那里還是減少9706.16,但是實際現金只是減少9706

辜老師 解答

2019-07-02 17:16

借方:應付職工薪酬-工資9999.84
貸方:其他應收款-社保268.54
貸方:其他應收款-水電費25.3
貸方:現金9706
借方:管理費用-工資  -0.16
貸方:應付職工薪酬-工資  -0.16

粗獷的荔枝 追問

2019-07-02 17:31

分錄做一起,還是后面兩個科目單獨做一張分錄

辜老師 解答

2019-07-03 06:09

你好,兩種方式都可以的

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個差額可以沖減工資費用
2019-07-02 16:47:58
借應付職工薪酬貸其他應收款
2019-06-20 16:38:28
金額不大,本月補計提一筆就行。如果對報表有要求可以只調整一下報表就行。
2022-02-10 15:23:40
借:管理費用等 貸:其他應付款
2020-05-17 11:55:40
按應發(fā)工資計提工資,都包含的
2018-08-30 16:22:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...